เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/345
วันที่14 มี.ค. 2565
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.สีน้ำพลาสิตกสีขาว 3 ถัง
2.หลอดไฟ 1 กล่อง
วันที่ต้องใช้28 มี.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650728


#650728-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000176

จำนวนเงิน : 9,850.00

วันที่ของรายงานฯ : 28 มี.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061066

จำนวนเงิน : 9,850.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 9,850.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000214

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4875

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,850

วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2565

#650728-2 - วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000011

จำนวนเงิน : 7,900.00

วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070047

จำนวนเงิน : 7,900.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 7,900.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000039

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5230

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,900

วันที่เบิกจ่าย : 27 เม.ย. 2565

#650728-3 - วัสดุก่อสร้าง 18 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000012

จำนวนเงิน : 10,740.00

วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070048

จำนวนเงิน : 10,740.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 10,740.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000037

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5519

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,740.00

วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2565