| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/105 |
|---|---|
| วันที่ | 3 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650735 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000159 จำนวนเงิน : 174,990.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060949 จำนวนเงิน : 174,990.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มี.ค. 2565 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 160,300.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ก.ค. 2565 |
01PO6507/000010 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000208 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2565 |
ใบส่งสินค้าเลขที่ IV6505011 ]; 31 พค. 65 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8727 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2565 |