เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/140 |
---|---|
วันที่ | 17 มี.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650744 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000166 จำนวนเงิน : 10,830 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127104 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060967 จำนวนเงิน : 10,830.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มี.ค. 2565 |
010000-127104 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 10,830 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6035 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,830 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2565 |