เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1069 |
---|---|
วันที่ | 14 มี.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสาร 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 25 มี.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650745 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000165 จำนวนเงิน : 22,919.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060965 จำนวนเงิน : 22,914.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มี.ค. 2565 |
010000-126955 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ชไนเดอร์ลิฟท์ (ประเทศไทย)จก. จำนวนเงิน : 22,919.40 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000069 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/6091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,919.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 พ.ค. 2565 |