เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/303 |
---|---|
วันที่ | 24 มี.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | เมล็ดกาแฟสด |
วันที่ต้องใช้ | 8 เม.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650764 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000091 จำนวนเงิน : 12,115.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070726 จำนวนเงิน : 12,115.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 เม.ย. 2565 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด, หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 12,115.20 |
1.บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด 10,015.20 บาท 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย 2,100.00 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 เม.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 เม.ย. 2565 |
1.บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน(เล่มที่) IN20220040470 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน(เล่มที่) BL2022030005 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6507/000153 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6507/000154 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด .2.2/6193 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย .2.2/6192 |