| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/267 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า |
| วันที่ต้องใช้ | 2 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650770 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000206 จำนวนเงิน : 14,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070119 จำนวนเงิน : 14,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 14,000 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000059 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล,ค่าป้ายธงญิ่ปุ่น หักล้างเงินยืมนายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4935 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000205 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดนิทรรศการ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070117 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณากร มะเสนา จำนวนเงิน : 20,000 |
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ หักล้างเลินยืมนายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5049 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000204 จำนวนเงิน : 56,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061164 จำนวนเงิน : 56,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวขวัญชีวา กราบไกรแก้ว จำนวนเงิน : 56,000 |
จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 011 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE507/00007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป หักล้างเงินยืมนายนิยม วงษ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5047 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 56,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2565 |
039-5/65010801 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000202 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาเครื่องเสียง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเครื่องเสียง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061163 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 20,000 |
จ้างเหมาเครื่องเสียง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาเครื่องเสียง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาเครื่องเสียง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000056 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาเครื่องเสียง หักล้างเงินยืม นายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4866 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000201 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061162 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางอุไร ฉิมหลวง จำนวนเงิน : 30,000 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน หักล้างเงินยืม นายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4864 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000200 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติจ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061161 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางฉวีวรรณ พันธุ จำนวนเงิน : 30,000 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000055 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ หักล้างเงินยืม นายนิยม วงศ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4865 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000199 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061160 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-127159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น จำนวนเงิน : 15,000 |
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 101 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวทีจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที หักล้างเงินยืมนายนิยม วงษ์พงษ์คำ เลขที่ 65010785 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5048 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2565 |
039-5/65010801 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000198 จำนวนเงิน : 39,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำโล่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061159 จำนวนเงิน : 39,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
01F65061159 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 39,200 |
จ้างเหมาจัดทำโล่ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำโล่ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 48 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำโล่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000054 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำโล่ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4872 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2565 |