เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/2686 |
---|---|
วันที่ | 29 มี.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650782 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000208 จำนวนเงิน : 5,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126991 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061158 จำนวนเงิน : 5,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2565 |
010000-126991 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. วรรณสิทธิ์ คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 5,400.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05 |
วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4675 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2565 |