เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1083 |
---|---|
วันที่ | 29 เม.ย. 2565 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.กระเป๋าเอกสารบุฟองน้ำ 80 ใบ 2.กระบอกน้ำสแตนเลส 80 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650916 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000110 จำนวนเงิน : 37,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080535 จำนวนเงิน : 37,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ค. 2565 |
010000-125031 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซบปี้เซเว่น จำนวนเงิน : 37,600 |
จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สกรีนกระบอกน้ำ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6399 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565 |