เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1088
วันที่10 พ.ค. 2565
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ1.แฮนด์ลิฟท์ 1 ตัว
2.พาเลทพลาสติก 4 อัน
วันที่ต้องใช้20 มิ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650926


#650926-1 - ซื้อรถยกของ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000134ออ

จำนวนเงิน : 38,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2565

1.แฮนด์ลิฟท์ 1 ตัว
2.พาเลทพลาสติก 4 อัน
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126961

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080680

จำนวนเงิน : 38,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2565

010000-126961
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 38,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09

วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000014

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6976

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,000.00

วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2565

#650926-2 - ซื้อพาเลทพลาสติก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000135

จำนวนเงิน : 5,800.00

วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126961

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080681

จำนวนเงิน : 5,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2565

010000-126961
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 5,800.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09

วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000013

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6972

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,800

วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2565