เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1088 |
---|---|
วันที่ | 10 พ.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.แฮนด์ลิฟท์ 1 ตัว 2.พาเลทพลาสติก 4 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650926 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000134ออ จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2565 |
1.แฮนด์ลิฟท์ 1 ตัว 2.พาเลทพลาสติก 4 อัน |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126961 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080680 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2565 |
010000-126961 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 38,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09 |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000014 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6976 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000135 จำนวนเงิน : 5,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126961 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080681 จำนวนเงิน : 5,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2565 |
010000-126961 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,800.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09 |
วันที่ส่งมอบ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6972 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 มิ.ย. 2565 |