| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1139 |
|---|---|
| วันที่ | 19 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.รีเลย์ 10 อัน 2.ชารีเลย์ 10 ตัว 3.ลูกฟิวส์ 20 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 24 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650948 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000150 จำนวนเงิน : 3,110.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F6508/000150 จำนวนเงิน : 3,110 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2565 |
010000-126954 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มิตรภาพ คอมเมอเชียล2556 จำนวนเงิน : 3,010.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/7562 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,010 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2565 |