เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1175 |
---|---|
วันที่ | 24 พ.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร |
วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650978 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000186 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2565 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080980 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 พ.ค. 2565 |
010000-126951 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด จำนวนเงิน : 18,000 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2565 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2565 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE63509/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มิ.ย. 2565 |
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7486 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2565 |
039-5/65011056 = 9,000.-บาท 039-5/65011055 = 9,000.-บาท เบิกจ่ายเพียง 18000.- |