เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.2/6650
วันที่1 มิ.ย. 2565
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน650991


#650991-1 - จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000021

จำนวนเงิน : 680.00

วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090059

จำนวนเงิน : 680.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2565

010200-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค

จำนวนเงิน : 680.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004

วันที่ส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000083

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มิ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7158

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 680.00

วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565