เลขที่หนังสืออว 66021.1.5/2313
วันที่14 มิ.ย. 2565
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดหาวัสดุซ่อมบ้านพักอาศัย
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651058


#651058-1 - จัดหาวัสดุซ่อมบ้านพักอาศัย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000120

จำนวนเงิน : 24,973.80

วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126951

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090715

จำนวนเงิน : 24,973.80

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2565

010000-126951
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต

จำนวนเงิน : 22,673.30

บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30
หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.-
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2565

บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30
หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.-
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2565

01RE6509/000191 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 เลขที่ IV0000744-IV0000745
01RE6509/000191 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- เลขที่ DS125606/082
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000191

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2565

01RE6509/000191 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 เลขที่ IV0000744-IV0000745
01RE6509/000191 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- เลขที่ DS125606/082
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 บาท .2.2/8439
หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 บาท .2.2/8438