เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/2313 |
---|---|
วันที่ | 14 มิ.ย. 2565 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดหาวัสดุซ่อมบ้านพักอาศัย |
วันที่ต้องใช้ | 21 ก.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651058 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000120 จำนวนเงิน : 24,973.80 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090715 จำนวนเงิน : 24,973.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2565 |
010000-126951 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำนวนเงิน : 22,673.30 |
บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2565 |
บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2565 |
01RE6509/000191 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 เลขที่ IV0000744-IV0000745 01RE6509/000191 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- เลขที่ DS125606/082 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000191 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2565 |
01RE6509/000191 บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 เลขที่ IV0000744-IV0000745 01RE6509/000191 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 2,150.- เลขที่ DS125606/082 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต 22,673.30 บาท .2.2/8439 หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 บาท .2.2/8438 |