เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1466 |
---|---|
วันที่ | 15 มิ.ย. 2565 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและขนย้ายขอนไม้สัญลักษณ์ขอนแก่น 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร |
วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651063 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000127 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาซ่อมแซม ขนย้าย ขอนไม้สัญลักษณ์ขอนแก่น |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซม ขนย้าย ขอนไม้สัญลักษณ์ขอนแก่น | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090746 จำนวนเงิน : 8,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2565 |
010000-127093 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายทวี สอนหลุย จำนวนเงิน : 8,000 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร หักล้างเงินยืมเลขที่ 65011078 นางเจษฏาพร ศรีรัตนประพันธ์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7821 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565 |
039-5/65011078 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000128 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127093 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090747 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2565 |
010000-127093 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เบ๊บกะแบม จำนวนเงิน : 9,000 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000162 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร หักล้างเงินยืม เลขที่ 65011078 นางเจษฏาพร ศรีรัตนประพันธ์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7822 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565 |