เลขที่หนังสือ | ที่ มข 0201.1.2.1/2071 |
---|---|
วันที่ | 12 มี.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จ้างทำตรายาง 7 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
รหัสงาน | 620562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000071 จำนวนเงิน : 2,430 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060532 จำนวนเงิน : 2,430 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มี.ค. 2562 |
010200-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,430 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,430 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2562 |