เลขที่หนังสืออว 660201.1.6.1/1514
วันที่13 มิ.ย. 2565
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการคูลเลอร์ตราจรวจ 10 ใบ
วันที่ต้องใช้30 มิ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651118


#651118-1 - จัดซือวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000189

จำนวนเงิน : 28,000

วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2565

คูลเลอร์ ขนาด 30 เซนติเมตร
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127083

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65091057

จำนวนเงิน : 28,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 มิ.ย. 2565

010000-127083
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน จอห์น

จำนวนเงิน : 28,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000207

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8435

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000

วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2565