เลขที่หนังสืออว 66021.1.1.2/561
วันที่24 มิ.ย. 2565
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ1.หลอดนีออน 20 หลอด
2.กาวยาง
3.กาวปูกระเบื้อง
วันที่ต้องใช้30 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651129


#651129-1 - 1.หลอดนีออน 20 หลอด 2.กาวยาง 3.กาวปูกระเบื้อง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000195

จำนวนเงิน : 2,660

วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127122

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65091077

จำนวนเงิน : 2,660.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2565

010000-127122
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์

จำนวนเงิน : 2,660

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000108

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9387

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,660

วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2565