เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.1.2/561 |
---|---|
วันที่ | 24 มิ.ย. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | 1.หลอดนีออน 20 หลอด 2.กาวยาง 3.กาวปูกระเบื้อง |
วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651129 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000195 จำนวนเงิน : 2,660 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65091077 จำนวนเงิน : 2,660.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2565 |
010000-127122 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 2,660 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9387 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,660 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2565 |