เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/533 |
---|---|
วันที่ | 8 มี.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริดจ์ 2.ซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษา 3.ซ่อมผนังห้องน้ำอาคารพลศึกษา 4.ซ่อมห้องน้ำหญิงอาคารเทเบิลเทนนิส 5.ซ่อมห้องน้ำสามกีฬา 50 ปี 6.ซ่อมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ |
วันที่ต้องใช้ | 30 มี.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620569 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000073 จำนวนเงิน : 5,060 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060547 จำนวนเงิน : 5,060 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มี.ค. 2562 |
010000-1191 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 5,060 |
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005 |
วันที่ส่งมอบ : 17 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกซ้อมบริด์จ หมากกระดาน คอร์สเวิร์ด |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3246 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,060 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000075 จำนวนเงิน : 33,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060551 จำนวนเงิน : 33,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มี.ค. 2562 |
010000-1191 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 33,000 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6207/000014 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3139 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000078 จำนวนเงิน : 7,320 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060553 จำนวนเงิน : 7,320 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 7,320 |
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005 |
วันที่ส่งมอบ : 5 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000057 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและประตูห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในอาคารพลศึกษา |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3244 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,320 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000081 จำนวนเงิน : 5,950 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060582 จำนวนเงิน : 5,950 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562 |
010000-1191 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 5,950 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3138 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,950 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000082 จำนวนเงิน : 25,560 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิงและชายอาคารเทเบิลเทนนิส | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060583 จำนวนเงิน : 25,560 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 25,560 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง สนามกีฬากลาง 50 ปี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง สนามกีฬากลาง 50 ปี | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005 |
วันที่ส่งมอบ : 5 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง สนามกีฬากลาง 50 ปี |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000056 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง สนามกีฬากลาง 50 ปี |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3245 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,560 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000006 จำนวนเงิน : 120,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาข้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาข้างหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070113 จำนวนเงิน : 120,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด จำนวนเงิน : 119,412 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000097 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 119,412 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562 |