เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/395,396
วันที่1 ส.ค. 2565
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการ1.เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง
2.ซ่อมรถทะเบียน ผม 8844
วันที่ต้องใช้15 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบนันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651286


#651286-1 - ซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็นและซ่อมรถทะเบียน ผม 8844

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000099

จำนวนเงิน : 16,800

วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110495

จำนวนเงิน : 16,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นเบสท์ไทร์, หจก.พี.เอส.ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 16,800

1.หจก.ขอนแก่นเบสท์ไทร์ จำนวน 13,800.00 บาท
2.หจก.พี.เอส.ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 3,000.00 บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - , 91

วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2565

1.หจก.ขอนแก่นเบสท์ไทร์ ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 29/2565
2.หจก.พี.เอส.ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ใบส่งของ เล่มที่ 91 เลขที่ 1
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000184, 01RE6511/000185

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2565

1.หจก.ขอนแก่นเบสท์ไทร์ เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000184
2.หจก.พี.เอส.ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000185
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

1.หจก.ขอนแก่นเบสท์ไทร์ จำนวน 13,800.00 บาท .2.2/10491
2.หจก.พี.เอส.ที เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 3,000.00 บาท .2.2/10492