เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/392 |
---|---|
วันที่ | 20 ก.ค. 2565 |
หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
ชื่องานโครงการ | 1.ตรายาง 1 รายการ 2.ถังกลม 1 ถัง |
วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651293 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6015PR6511/0001 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6015F65110006 จำนวนเงิน : 4,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2565 |
6015-1103 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 4,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6015RE6511/0002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10004 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6015PR6511/0000 จำนวนเงิน : 4,380 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6015F65110009 จำนวนเงิน : 4,380.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2565 |
6015-1103 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรือง พาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,380 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 110 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6015RE6511/0004 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ส.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10286 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,380 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2565 |