เลขที่หนังสือมข 0201.1.16/484
วันที่15 มี.ค. 2562
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ
วันที่ต้องใช้22 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620588


#620588-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000098

จำนวนเงิน : 17,705

วันที่ของรายงานฯ : 22 มี.ค. 2562

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123338

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060707

จำนวนเงิน : 17,705

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มี.ค. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 17,705

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 เม.ย. 2562

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 28 มี.ค. 2562

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000106

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2562

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,705

วันที่เบิกจ่าย : 17 เม.ย. 2562

1.สปริงเกอร์
2.ข้องอเกลียวนอก
3.สามทางลดพีวีซี
4.ข้อวอพีวีซี
5.ข้องอพีวีซี