เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1693 |
---|---|
วันที่ | 4 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651363 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000193 จำนวนเงิน : 10,272.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126977 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110683 จำนวนเงิน : 10,272.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2565 |
010000-126977 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 7,208 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000139 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
สัญญายืมเงินนายสันติ บัวหอม เลขที่ 65011728 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11455 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,208 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |
039-5/65011728 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000195 จำนวนเงิน : 139,635 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126977 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110968 จำนวนเงิน : 139,635 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2565 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 96,674.5 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 ต.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6601/000001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ต.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13160 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 96,674.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ต.ค. 2565 |