เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3229 |
---|---|
วันที่ | 11 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651397 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000240 จำนวนเงิน : 79,690 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110891 จำนวนเงิน : 79,690.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ส.ค. 2565 |
010000-126960 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 79,690 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000140 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 79,690 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |