เลขที่หนังสืออว 660201.1.2.3/9751
วันที่11 ส.ค. 2565
หน่วยงานกองคลัง
ชื่องานโครงการขออนุมัติดำเนินการจ้างผู้รับจ้างโครงการพัฒนาซอฟแวร์การรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ KKU PAYMENT HUB ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ต้องใช้22 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651406


#651406-1 - โครงการพัฒนาซอฟแวร์การรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ KKU PAYMENT HUB ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000367

จำนวนเงิน : 400,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 127114

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111557

จำนวนเงิน : 400,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2565

010000-127114
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซอร์เคิลเทคโนโลยี จำกัด

จำนวนเงิน : 400,000

สธ. 95/2565
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

งวดที่ 1/4 เลขที่ BL2022120001 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
งวดที่ 2/4 เลขที่ BL2023080002 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
งวดที่ 3/4 เลขที่ BL2023080003 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
งวดที่ 4/4 เลขที่ BL2023080004 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

งวดที่ 1/4 01RE6603/000069 เลขที่ BL2022120001 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
งวดที่ 2/4 01RE6611/000128 เลขที่ BL2023080002 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
งวดที่ 3/4 01RE6611/000129 เลขที่ BL2023080003 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
งวดที่ 4/4 01RE6611/000130 เลขที่ BL2023080004 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15997

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000

วันที่เบิกจ่าย : 19 ธ.ค. 2565

งวดที่ 1/4 อว 660201.1.2.2/15997 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
งวดที่ 2/4 อว 660201.1.2.2/11329
งวดที่ 3/4 อว 660201.1.2.2/11328
งวดที่ 4/4 อว 660201.1.2.2/13742