เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/3245
วันที่11 ส.ค. 2565
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้25 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651426


#651426-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000271

จำนวนเงิน : 88,253.60

วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126960

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111050

จำนวนเงิน : 54,240

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565

010000-126960
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก.

จำนวนเงิน : 54,240

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000144

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11685

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,240

วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565

#651426-2 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000271

จำนวนเงิน : 30,216.80

วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 126960

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111050

จำนวนเงิน : 30,216.80

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2565

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 30,216.80

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000143

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11771

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,216.80

วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2565