เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/432
วันที่11 ส.ค. 2565
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน651478


#651478-1 - จัดซื้้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000298

จำนวนเงิน : 10,250

วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2565

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111171

จำนวนเงิน : 10,250.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 10,250

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3

วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000125

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11694

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,250

วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565