เลขที่หนังสือ | อว 6602011.14/430 |
---|---|
วันที่ | 11 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 11 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651479 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000307 จำนวนเงิน : 10,762 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111172 จำนวนเงิน : 10,762.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565 |
0117-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์อาร์ จำนวนเงิน : 10,762 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000360 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11686 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,762 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |