เลขที่หนังสือ | อว 660203/1779 |
---|---|
วันที่ | 10 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
ชื่องานโครงการ | โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรและศึกษาดูงาน |
วันที่ต้องใช้ | 4 ต.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651493 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000281 จำนวนเงิน : 5,186,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127124 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111056 จำนวนเงิน : 5,186,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2565 |
010000-127124 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สยามราช ทราเวิล จำกัด จำนวนเงิน : 5,180,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ต.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2565 |
งวดที่่ 1 จำนวนเงิน 3,626,000.00 บาท งวดที่ 2 จำนวนเงิน 1,554,000.00 บาท |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000182 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565 |
01RE6512/000182 งวดที่่ 1 จำนวนเงิน 3,626,000.00 บาท ใบส่งของเลขที่ IV6509001 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 01RE6601/000007 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 1,554,000.00 บาท ใบสงของเลขที่ IV6510001 ลงวันที่ 9ตุลาคม2565 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 เบิก 3,626,000.- บาท 01U65121267 .2.2/11736 งวด 2/2 เบิก 1,554,000.- บาท .2.2/13159 |