เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1835 |
---|---|
วันที่ | 19 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651506 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000360 จำนวนเงิน : 21,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111352 จำนวนเงิน : 21,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2565 |
010000-126988 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 21,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000131 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11687 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000357 จำนวนเงิน : 311,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111404 จำนวนเงิน : 311,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2565 |
010000-126988 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจริญการ์เด้น จำนวนเงิน : 309,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565 |
สธ.81/2565 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ต.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6601/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ต.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13555 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 309,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ต.ค. 2565 |