เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.12/227 |
---|---|
วันที่ | 19 มี.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมคอมพิวเตอร์ MAX 1 เหมา |
วันที่ต้องใช้ | 25 เม.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620608 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6206/000091 จำนวนเงิน : 3,250 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060832 จำนวนเงิน : 3,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 3,250 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000123 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิก 1/4/2562 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2947 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 เม.ย. 2562 |