เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/674 |
---|---|
วันที่ | 23 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ |
วันที่ต้องใช้ | 24 ส.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651542 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000386 จำนวนเงิน : 2,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111450 จำนวนเงิน : 2,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2565 |
010000-127024 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายชลวิทย์ โคตรบาล จำนวนเงิน : 2,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000036 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11089 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2565 |