เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/1773 |
---|---|
วันที่ | 31 ส.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 7-9 กันยายน 2565 |
วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 651570 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000022 จำนวนเงิน : 5,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 121680 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120209 จำนวนเงิน : 5,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2565 |
010025-121680 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 5,400.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000169 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11683 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |