เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2325 |
---|---|
วันที่ | 26 ต.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 2 ธ.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660085 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000009 จำนวนเงิน : 3,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565 |
ไดชาร์ท |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127402 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020104 จำนวนเงิน : 3,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2565 |
010000-127402 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 3,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14982 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000010 จำนวนเงิน : 7,380 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565 |
สายตูดไดชาร์ท |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127402 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020103 จำนวนเงิน : 7,380.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2565 |
010000-127402 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 7,254.6 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 167 |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000045 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16083 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,254.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000152 จำนวนเงิน : 3,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2565 |
จ้างเหมาหุ้มเบาะเสริมฟองน้ำ ผน 2039 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127402 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020597 จำนวนเงิน : 3,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565 |
010000-127402 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 3,200 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000237 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15547 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565 |