เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/2325
วันที่26 ต.ค. 2565
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 12 รายการ
วันที่ต้องใช้2 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน660085


#660085-1 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000009

จำนวนเงิน : 3,800

วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565

ไดชาร์ท
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127402

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020104

จำนวนเงิน : 3,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2565

010000-127402
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 3,800

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------

วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000087

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14982

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,800

วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660085-2 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000010

จำนวนเงิน : 7,380

วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565

สายตูดไดชาร์ท
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127402

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020103

จำนวนเงิน : 7,380.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2565

010000-127402
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นโชคเจริญ

จำนวนเงิน : 7,254.6

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 167

วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000045

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16083

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,254.60

วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2565

#660085-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000152

จำนวนเงิน : 3,200

วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2565

จ้างเหมาหุ้มเบาะเสริมฟองน้ำ ผน 2039
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127402

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020597

จำนวนเงิน : 3,200.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127402
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 3,200

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000237

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15547

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,200

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565