เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1584 |
---|---|
วันที่ | 31 ต.ค. 2565 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานสีฐานเฟสติวัล 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660104 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000060 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020216 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายฤชากร จำนวนเงิน : 50,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000162 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000059 จำนวนเงิน : 85,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020215 จำนวนเงิน : 85,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกิตติศักดิ์ ล่ามสมบัติ จำนวนเงิน : 25,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000156 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2565 |
1. นายกิตติศักดิ์ ล่ามสมบัติ 01re6602/000156 25,000.- 2. นส.รณิดา ภูมิ่แสนโคตร 01re6602/000155 30,000.- 3. นายจารุวัฒน์ นาแสวง 01re6602/000157 30,000.- |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14895 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565 |
1. นายกิตติศักดิ์ ล่ามสมบัติ 01re6602/000156 25,000.- 2. นส.รณิดา ภูมิ่แสนโคตร 01re6602/000155 30,000.- .2.2/14585 3. นายจารุวัฒน์ นาแสวง 01re6602/000157 30,000.- .2.2/14859 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000058 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020214 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางกมลรัตน์ จำนวนเงิน : 25,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2565 |
1. นส.บาลิกา โชติกรการ 01RE6602/000159 25,000.- 2. นายธรากร คำทอน 01RE6602/000160 25,000.- 3. นายศิริภัทร เพียสิริ 01RE6602/000158 25,000.- 4. นางกลมรัตน์ อุปชิตกุล 01RE6602/000161 25,000.- |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000061 จำนวนเงิน : 165,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020230 จำนวนเงิน : 165,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติธำรง คำมณี จำนวนเงิน : 165,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000218 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15754 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 165,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ธ.ค. 2565 |