เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1704 |
---|---|
วันที่ | 4 พ.ย. 2565 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาศิลปินที่มีชื่อเสียง 2.ค่าจ้างเหมาพลุสำหรับเปิดงาน |
วันที่ต้องใช้ | 7 พ.ย. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660156 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000138 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127620 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020572 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2565 |
010000-127620 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอสพีเค ดิจิทัล จำกัด จำนวนเงิน : 20,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000167 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15139 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2565 |
039-5/66010176 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000140 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127620 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020573 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ย. 2565 |
010000-127620 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอสพีเค ดิจิทัล จำนวนเงิน : 90,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000166 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15140 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ธ.ค. 2565 |
039-5/66010176 |