เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/2422
วันที่4 พ.ย. 2565
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 31 รายการ
วันที่ต้องใช้10 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน660172


#660172-1 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000123

จำนวนเงิน : 6,750

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

สายสะพายเครื่องตัดหญ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020613

จำนวนเงิน : 6,750.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 6,750

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10

วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000215

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/15624

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,750

วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565

#660172-2 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000135

จำนวนเงิน : 7,555

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

ใบมีดตัดหญ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020611

จำนวนเงิน : 7,555.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 7,555

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10

วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000213

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/15622

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,555

วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565

#660172-3 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000137

จำนวนเงิน : 5,400

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

อิฐบล๊อค
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020612

จำนวนเงิน : 5,400.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 5,400

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10

วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000212

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15542

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,400

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565

#660172-4 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000143

จำนวนเงิน : 10,500

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

โซ่เลื่อย
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020614

จำนวนเงิน : 10,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 10,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000232

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15539

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565

#660172-5 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000146

จำนวนเงิน : 750

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

หินลับมีด
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020610

จำนวนเงิน : 750.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 750

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000235

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15540

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 750

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565

#660172-6 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000144

จำนวนเงิน : 19,060

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

บาร์เลื่อย 36 นิ้ว
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020607

จำนวนเงิน : 19,060.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 19,060

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000236

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15544

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,060

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565

#660172-7 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000145

จำนวนเงิน : 1,440

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

ตะไบ
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020609

จำนวนเงิน : 1,440.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น

จำนวนเงิน : 1,440

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000229

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15541

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,440

วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2565

#660172-8 - วัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000151

จำนวนเงิน : 5,690

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

เสื้อกันฝน
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020606

จำนวนเงิน : 5,690.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 5,690

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000065

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15802

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,690

วันที่เบิกจ่าย : 15 ธ.ค. 2565

#660172-9 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000150

จำนวนเงิน : 750

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

หัวเทียน
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020604

จำนวนเงิน : 750.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 750

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.พ. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6604/000221

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ม.ค. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1815

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 750

วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2566

#660172-10 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000148

จำนวนเงิน : 36,017

วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ย. 2565

บาร์เลื่อย
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020603

จำนวนเงิน : 36,017.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 36,017

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000176

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ธ.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16612

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,017

วันที่เบิกจ่าย : 3 ม.ค. 2566

#660172-11 - จัดซื้อวัสดุเครืองแต่งกาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000198

จำนวนเงิน : 1,500

วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ย. 2565

รองเท้าบูท เบอร์ 12 และ 12.5
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127411

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020916

จำนวนเงิน : 1,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2565

010000-127411
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 1,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10

วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000026

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15764

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500

วันที่เบิกจ่าย : 14 ธ.ค. 2565