เลขที่หนังสืออว 660201.1.3.1/9820
วันที่28 พ.ย. 2565
หน่วยงานกองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ1.ค่าจ้างเหมาห้องประชุมออคิดบอลรูม
2.ค่าจ้างเหมาห้องประชุมแบ่งกลุ่มย่อย
3.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริการอุปกรณ์จัดงาน
4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มต้อนรับ
วันที่ต้องใช้1 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน660266


#660266-1 - จ้างเหมาห้องประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตกลงความร่วมมือมข.-มอ.-มช จำนวน 1งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/00026

จำนวนเงิน : 36,000

วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127473

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030072

จำนวนเงิน : 36,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2565

010000-127473
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.โรงแรมราชา ออคิด จก.

จำนวนเงิน : 36,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000261

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/16212

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000

วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2565

#660266-2 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000265

จำนวนเงิน : 90,000

วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127473

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030073

จำนวนเงิน : 90,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2565

010000-127473
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ ผดุงโชค

จำนวนเงิน : 15,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000262

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16002

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000

วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2565

#660266-3 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000265

จำนวนเงิน : 90,000

วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2565

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127473

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030073

จำนวนเงิน : 75,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2566

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ดีไซน์งามครีเอชั่น จก.

จำนวนเงิน : 75,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000264

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2565

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/224

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,000

วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2566