เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2605 |
---|---|
วันที่ | 29 พ.ย. 2565 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมารถเครน 5 วัน 2.น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 |
วันที่ต้องใช้ | 1 ม.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660269 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000009 จำนวนเงิน : 48,150.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127424 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030039 จำนวนเงิน : 48,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2565 |
010000-127424 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เอ็นจิเนียริ่ง เซฟ อินสเปคเตอร์ แอนด์ เทสท์ จำนวนเงิน : 48,150.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000178 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16642 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ม.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000007 จำนวนเงิน : 13,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127424 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030040 จำนวนเงิน : 13,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ธ.ค. 2565 |
010000-127424 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 11,398.20 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000101 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16617 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,398.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ม.ค. 2566 |