| เลขที่หนังสือ | มข 0101.18/12 |
|---|---|
| วันที่ | 18 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 32 ดวง |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620643 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000140 จำนวนเงิน : 5,670 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060889 จำนวนเงิน : 5,670 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,670 |
จ้างเหมาจัดทำ ตรายาง 32 ดวง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำ ตรายาง 32 ดวง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 5 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำ ตรายาง 32 ดวง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 เม.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำ ตรายาง 32 ดวง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3136 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,670 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2562 |