เลขที่หนังสือ | ที่ สศ.มข.155/2565 |
---|---|
วันที่ | 14 ธ.ค. 2565 |
หน่วยงาน | สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานพระราชทานปริญญาบัตร 4 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 17 ธ.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660343 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000100 จำนวนเงิน : 86,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
จ้างเหมาระบบแสง สี เสียง พิธีสืบทอดปณิธาณอุดมการณ์มอดินแดง 17-18 ธค. 65 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030451 จำนวนเงิน : 86,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
0100000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายร่มเกล้า อุดมพล จำนวนเงิน : 86,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE65603/000199 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16525 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 86,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000102 จำนวนเงิน : 75,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
จ้างเหมาการแสดง พิธีสืบทอดปณิธาณอุดมการณ์มอดินแดง 17-18 ธค. 65 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030448 จำนวนเงิน : 75,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายประณิธาณ ภารสง่า จำนวนเงิน : 75,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000202 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16528 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000103 จำนวนเงิน : 54,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์ พธีสืบทอดปณิธาณและวิดิทัศน์ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ วันที่ 17-18 ธค. 65 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030449 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
0100000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายปิติพล จันวัน จำนวนเงิน : 54,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000201 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16524 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000104 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ธ.ค. 2565 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประดับเวที พิธีสืบทอดปณิธาณอุดมการ์ณ์มอดินแดง วันที่ 17-18 ธค. 65 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030450 จำนวนเงิน : 70,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ธ.ค. 2565 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 70,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000198 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16523 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2565 |