เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/3483 |
---|---|
วันที่ | 22 ธ.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 30 ธ.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660417 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000163 จำนวนเงิน : 4,360 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ธ.ค. 2565 |
เทปใส 3/4 นิ้ว เทปกาว 2 หน้า คัตเตอร์ ขนาดใหญ่ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030778 จำนวนเงิน : 4,360.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ธ.ค. 2565 |
010400-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 4,360 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.พ. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 ม.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE65604/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ม.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/297 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,360 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ม.ค. 2566 |