เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/16 |
---|---|
วันที่ | 4 ม.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | เสื้อขอนแก่นมาราธอน 2023 |
วันที่ต้องใช้ | 28 ม.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660450 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13339 21 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน : 346,630 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030896 จำนวนเงิน : 346,630 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2565 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 346,630 |
สัญญาที่ สธ .11/2566 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2566 |
เบิกแบบ BG เลขที่ IV22-120004 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/608 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 346,630 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13339 21 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน : 920,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030898 จำนวนเงิน : 920,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2565 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กนกรินทร์ 2 จำกัด จำนวนเงิน : 920,200 |
สัญญาเลขที่ สธ. 10/2566 ลว. 10 พย.2565 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 ธ.ค. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2566 |
เบิกแบบ BG ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/609 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 920,200.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000072 จำนวนเงิน : 67,917.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2566 |
ทำรวมกับรายการ 660581-1 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66040610 จำนวนเงิน : 67,917.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2566 |
63,800.85 (16 มค 66) ผูกพันธ์เพิ่มเติม อีก 4,116.35 (2กพ66) |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา โปรดักส์ และ บริษัท พี.พี.พี. แอพพาเรล จำกัด จำนวนเงิน : 67,917.20 |
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา โปรดักส์ เสื้อกล้าม ฮาล์ฟมาราธอน 360 ตัว ชาย-หญิง เป็นเงิน 30,430.80 บาท 2 บริษัท พี.พี.พี. แอพพาเรล จำกัด เสื้อT-Shirt Finisher ฮาล์ฟมาราธอน 329+23 ตัว 3. เสื้อT-Shirt ที่ระลึก 10 ตัว เป็นเงิน 37,486.00 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บริษัท พี.พี.พี. แอพพาเรล จำกัด ใบส่งของเลขที่ IV25660106 วันที่13มค66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา โปรดักส์ ใบส่งของเลขที่ 66-01-024 วันที่ 25มค66 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
01RE6604/000251 ลว13มค65 บริษัท พี.พี.พี. แอพพาเรล จำกัด 01RE6604/000255 ลว25มค66 หจก. พรประภาโปรดักส์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,917.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2566 |
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา โปรดักส์ 30,430.80 บาท อว 660201.1.2.2/1941 2 บริษัท พี.พี.พี. แอพพาเรล จำกัด 37,486.00 บาท อว 660201.1.2.2/1940 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13339 21 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน : 823,470 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ธ.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030897 จำนวนเงิน : 823,470 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2565 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด จำนวนเงิน : 823,470 |
สธ. 12/2566 ลว. 11 พย.65 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2566 |
เบิกแบบ BG |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1153 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 823,470 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13339 21 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน : 962,572.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030895 จำนวนเงิน : 962,572.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ธ.ค. 2565 |
010000-127642 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภาโปรดักส์ จำนวนเงิน : 962,572.00 |
สธ.9/2566 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ม.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ม.ค. 2566 |
เบิกแบบ BG |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1813 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 962,572 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2566 |