เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/278 |
---|---|
วันที่ | 24 ม.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และ เสื้อคณะทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก |
วันที่ต้องใช้ | 27 ก.พ. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660576 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 1,172,490.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.พ. 2566 |
01PR6606/000032 สธ.35/2566 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127551 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060181 จำนวนเงิน : 1,172,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2566 |
010000-127551 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ไนซ์แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 1,172,490.000 |
สธ.35/2566 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6169 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,172,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 1,359,490.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.พ. 2566 |
01PR6605/000166 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127551 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060179 จำนวนเงิน : 1,359,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2566 |
010000-127551 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 1,359,490 |
สธ.37/2566 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2566 |
ค่าปรับ 5,437.96 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000014 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มิ.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/7577 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,359,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 205,875.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.พ. 2566 |
01PR6605/000167 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127551 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66060180 จำนวนเงิน : 205,875.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2566 |
010000-127551 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 205,875 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2566 |
สธ.36/2566 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5407 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 205,875 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 เม.ย. 2566 |