เลขที่หนังสืออว 660210.1.13/182
วันที่23 ม.ค. 2566
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการขออนุมัติงบประมาณและแจ้งจัดหาพัสดุรายการค่าจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานฝ่ายจัดการและกำกับเทคนิคการแข่งขัน 4 รายการ จำนวน 73,000
วันที่ต้องใช้28 ม.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน660579


#660579-1 - จ้างเหมางานมาราธอน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6604/000191

จำนวนเงิน : 73,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2566

1.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 25,000.-บาท
2.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 18,000.-บาท
3.นายสมพงษ์ ถาวรัตน์ = 15,000.-บาท
4.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 12,000.-บาท
5.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 3,000.-บาท
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2566

รหัสกิจกรรม : 127642

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66041170

จำนวนเงิน : 73,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2566

010000-127642
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย

จำนวนเงิน : 73,000.00

1-2.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 43,000.-บาท
3.นายสมพงษ์ ถาวรัตน์ = 15,000.-บาท
4-5.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 15,000.-บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 29 ม.ค. 2566

1-2.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 43,000.-บาท
3.นายสมพงษ์ ถาวรัตน์ = 15,000.-บาท
4-5.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 15,000.-บาท
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2566

1-2.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 43,000.-บาท 01RE6604/000233
3.นายสมพงษ์ ถาวรัตน์ = 15,000.-บาท 01RE6604/000234
4-5.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 15,000.-บาท
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

1-2.นายโชคชัย ทองสุขนอก = 43,000.-บาท 039-5/66010419 .2.2/2116
3.นายสมพงษ์ ถาวรัตน์ = 15,000.-บาท 039-5/66010419 .2.2/2114
4-5.นายอนุวัตร ชัยอินทน์ = 15,000.-บาท 039-5/66010511 .2.2/2115