เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/740 |
---|---|
วันที่ | 5 เม.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมา่ล้างเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 19 เม.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620674 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000035 จำนวนเงิน : 3,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 เม.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070323 จำนวนเงิน : 3,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 เม.ย. 2562 |
0118-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 3,500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 64 |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000066 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4313 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ค. 2562 |