เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.86/80 |
---|---|
วันที่ | 19 ต.ค. 2561 |
หน่วยงาน | กองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย |
ชื่องานโครงการ | 1.ตรายาง 2 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620058 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000073 จำนวนเงิน : 360 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ย. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010368 จำนวนเงิน : 360 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ต.ค. 2561 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 360 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11607 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 360 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 พ.ย. 2561 |