เลขที่หนังสือมข 0201.1.6.1/929
วันที่9 เม.ย. 2562
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนและอุปกรณ์ 1 งาน
วันที่ต้องใช้12 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620691


#620691-1 - จ้างเหมาตกแต่งขบวนและอุปกรณ์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000065

จำนวนเงิน : 42,570

วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2562

รายการที่ 1
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 120004

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070504

จำนวนเงิน : 42,570

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายเวทพิสิฐ์ ถาวรศักดิ์

จำนวนเงิน : 42,570

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01

วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000013

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4186

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,570

วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2562

039-5/62010250

#620691-2 - 2.่จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมผู้เข้าร่วมขบวน 2.่จ้างเหมาเช่าชุดผู้เข้าร่วมขบวน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000065

จำนวนเงิน : 110,000

วันที่ของรายงานฯ : 9 เม.ย. 2562

รายการที่ 2 = 50,000.-บาท
รายการที่ 3 = 60,000.-บาท
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 120004

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070504

จำนวนเงิน : 110,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 เม.ย. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางยุวพิน เจริญศิลป์

จำนวนเงิน : 110,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000074

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4187

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000

วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2562

039-5/62011250