เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6.1/992 |
---|---|
วันที่ | 17 เม.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมัน 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 20 เม.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620698 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000055 จำนวนเงิน : 41,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 เม.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070348 จำนวนเงิน : 41,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 เม.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 41,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 23 เม.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PO6207/000042 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 เม.ย. 2562 |
01RE6207/000114 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3577 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2562 |