เลขที่หนังสือมข 0201.1.1.2/596
วันที่18 เม.ย. 2562
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ
วันที่ต้องใช้30 เม.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620707


#620707-1 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000071

จำนวนเงิน : 151,726

วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 121676

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070449

จำนวนเงิน : 151,726

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2562

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. ศรีไชยแอร์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่)

จำนวนเงิน : 149,800

สธ.58/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000056

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5939

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 149,800

วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562