| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/596 |
|---|---|
| วันที่ | 18 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620707 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000071 จำนวนเงิน : 151,726 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070449 จำนวนเงิน : 151,726 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ศรีไชยแอร์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่) จำนวนเงิน : 149,800 |
สธ.58/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000056 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5939 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 149,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562 |