เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1055 |
---|---|
วันที่ | 10 เม.ย. 2566 |
หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
ชื่องานโครงการ | 1.โทรศัพท์ 1 เครื่อง 2.แท็บเล็ต 1 เครื่อง 3.LG ทีวี 1 เครื่อง 4.NEXIS PTZ320 1 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ค. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 660963 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000111 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2566 |
แท็บแล็ต |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127570 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070702 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566 |
010000-127570 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทีคอลซัลท จำนวนเงิน : 15,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000065 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/6067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000112 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2566 |
เครื่องรับโทรทัศน์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127570 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070701 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566 |
010000-127570 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทีคอลซัลท จำนวนเงิน : 30,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000066 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/6069 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000110 จำนวนเงิน : 9,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2566 |
โทรศัพท์มือถือ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127570 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070700 จำนวนเงิน : 9,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566 |
010000-127570 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทีคอลซัลท จำนวนเงิน : 9,500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000067 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/6068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000113 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 เม.ย. 2566 |
กล้อวีดีโอ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127570 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070699 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566 |
010000-127570 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทีคอลซัลท จำนวนเงิน : 15,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2566 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/6070 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566 |